摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《2024內(nèi)部財務(wù)審計工作流程》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《2024內(nèi)部財務(wù)審計工作流程》。
內(nèi)部財務(wù)審計工作流程,包含資產(chǎn)審計、收入成本審計、利潤審計。
(一)資產(chǎn)審計
1、貨幣資金審計
(1)審計目標
證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性
(2)內(nèi)部控制系統(tǒng)測試
調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)——→查驗簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬,抽查銀行存款調(diào)節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表——→檢查不相容職務(wù)劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評價貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)。
(3)實質(zhì)性審查
①庫存現(xiàn)金審查
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